在經濟活動日益復雜的當下,審計工作的重要性愈發凸顯。精準的審計不僅是企業合規運營的保障,更是規避風險、實現可持續發展的關鍵。為了更好地發揮審計工作的重要性,2025年6月27日下午,集團審計部組織部門職員及權屬企業審計人員參加審計檔案和審計準則培訓。
審計部孟瑩從審計檔案的定義與重要性和審計檔案的管理流程兩大方面講解了審計檔案的內容,其中審計檔案的管理流程包含審計檔案的收集、審計檔案的整理和排列、審計檔案的裝訂、審計檔案的保管、審計檔案的利用、審計檔案的銷毀六大流程。審計部徐櫻霞負責審計準則的培訓講解,審計準則內容主要包含審計準則基礎認知、審計準則核心條款解析、國企審計特殊準則要求、審計準則實務操作與案例、審計準則執行常見問題與應對、審計準則學習與持續提升六大方面。
審計檔案和審計準則兩項業務內容培訓結束后,參會人員通過相互提問解答交流的方式對此次培訓成果進行了檢驗,培訓達到了預期效果。
